Всём добрый день. Очень прошу помощи. Совсем запуталась с НДС. Мы ООО на ОСНО. Застройщики-заказчики. Сдали дом. Передали жилые квартиры по ДДУ. В нашей собственности на 43 счёте остались непроданные квартиры и нежилые кладовки. Кладовки продаем с НДС и уменьш
аем на распределённый по квадратным метрам НДС, приходящийся именно на кладовки. Но у нас продолжаются работы по благоустройству, рекламе и прочему, поступают документы с входящим НДС. Что мне с ним делать? Могу я на него уменьшить НДС с реализации кладовок?