Добрый день! ООО на ОСНО. Ситуация: имеется 10ед техники из них 2 ед техники зарегистрированы в системе "Платон", согласно разъяснения в письме Минфина России от 25 августа 2016 № 03-05-06-04/49670.,что авансовые платежи по транспортному налогу за автомобили, зарегистрированные в системе «Платон», не перечисляются. Оплату в систему платон производило третье лицо - арендатор. Т.е. собственник не может уменьшит транспортный налог. Подскажите, пожалуйста как правильно отразить авансовые платежив разделе 1 декларации в размере 1/4 или первый, второй и третий квартал в размере по 1/4 - за 8 ед техники а четвертый квартал 1/4 за 8 единиц техники и плюс 100% налог за 2 ед.техники. За ранее Всем благодарна.